6月20日,國家審計署發(fā)布《華僑城集團(tuán)有限公司2016年度財務(wù)收支等情況審計結(jié)果》,其中指出,華僑城集團(tuán)有限公司(下稱“華僑城集團(tuán)” 股份代碼:華僑城A 000069.SZ)在財務(wù)管理和會計核算、經(jīng)營管理、落實中央八項規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面存在一些問題。
6月21日,華僑城集團(tuán)發(fā)布整改情況公告,公布了整改進(jìn)程,并表示將“責(zé)任到人,強化溝通,規(guī)范內(nèi)部管控,完善制度建設(shè)”。
審計署發(fā)布華僑城集團(tuán)2016年度財務(wù)收支等情況審計結(jié)果
從審計結(jié)果來看,華僑城集團(tuán)最大一筆問題金額在屬深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司等29家企業(yè)未經(jīng)公開招標(biāo)確定施工單位和工程類物資采購供應(yīng)商,涉及金額23.33億元。
在財務(wù)管理和會計核算方面,華僑城集團(tuán)在2016年未按規(guī)定將承銷費抵減債券初始確認(rèn)金額,造成多計資產(chǎn)和負(fù)債各3300萬元。另外,所屬西安華僑城實業(yè)有限公司少結(jié)轉(zhuǎn)裝修成本,造成多計利潤1726.67萬元。
審計報告中提到,截至審計時,華僑城集團(tuán)未按要求完成低效無效資產(chǎn)處置、公務(wù)用車改革等工作,且房地產(chǎn)去庫存緩慢。華僑城集團(tuán)在2016年未按要求完成年度應(yīng)收賬款和存貨壓控工作。
在落實中央八項規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面,華僑城集團(tuán)所屬企業(yè)的19名高管人員違規(guī)投資4717.53萬元入股企業(yè),部分入股企業(yè)與所在單位經(jīng)營同類業(yè)務(wù)。 同時,2014年至審計時,華僑城集團(tuán)超標(biāo)準(zhǔn)報銷出國費、境內(nèi)差旅費等182.65萬元。
對于審計署的審計結(jié)果,6月21日,華僑城集團(tuán)在其官網(wǎng)上發(fā)布整改情況公告。其中,對于工程采購所涉問題,將實施招標(biāo)管理企業(yè)一把手責(zé)任制,加大專項督查力度;同時,推進(jìn)電子招采平臺的應(yīng)用,擴(kuò)大采購范圍,實現(xiàn)陽光招采。
華僑城集團(tuán)表示,針對低效、無效資產(chǎn)清理問題,已成立專項工作小組啟動資產(chǎn)評估,擬制清理處置方案,針對公務(wù)用車改革問題,已下發(fā)新的公務(wù)用車制度并要求下屬企業(yè)貫徹落實,目前已經(jīng)落實到位;針對去庫存問題,也正在積極籌備相關(guān)方案,盡快解決庫存問題,
而針對超標(biāo)準(zhǔn)報銷出國費、境內(nèi)差旅費等問題,華僑城集團(tuán)將參照有關(guān)部委規(guī)定,對出國事宜做好事前審批、事后審核工作,同時,啟動擬制超標(biāo)購票的制度流程。
此外,華僑城集團(tuán)還對其他問題進(jìn)行了整改,表示“責(zé)任到人,強化溝通,規(guī)范內(nèi)部管控,完善制度建設(shè)”。
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